借:管理費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入
如何在2020年把2019年的管理費(fèi)用調(diào)整到2019年的其他應(yīng)付款里,當(dāng)年調(diào)整應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-XX 紅字負(fù)數(shù),借:其他應(yīng)付款-XX 正數(shù),可是跨年應(yīng)該如何調(diào)整?
20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,錯(cuò)記成管理費(fèi)用,已跨年怎么調(diào)整?
2020年有一筆支出掛錯(cuò)了單位,記在了其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)該記在管理費(fèi)用,現(xiàn)在跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整。
20年借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款應(yīng)該是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅金貸其他應(yīng)收款現(xiàn)在該如何調(diào)賬
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少