您好同學(xué), 支付的相關(guān)稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,這個題沒有答案,請幫忙看看對不對 研究與示范科技項(xiàng)目“, 就是創(chuàng)建柳州市特色茶品牌項(xiàng)目之一。本項(xiàng)目研究的產(chǎn)品包括野生紅茶茶苗、野生石崖茶、野生紅茶等3種。計(jì)算期8年,貼現(xiàn)率按12%計(jì),稅率按增值稅17%,教育附加費(fèi)3%,交通附加4%,所得稅33%計(jì),企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策:從投產(chǎn)年份開始計(jì),1至2年免繳所得稅,3至5年繳百分之五十,第6年開始全額繳稅),同類型項(xiàng)目基準(zhǔn)投資收益率為25%,經(jīng)測算,本項(xiàng)目內(nèi)部收益率大于必要投資報(bào)酬率,相關(guān)現(xiàn)金流量指標(biāo)估算如下(全部投資現(xiàn)金流量表)。要求以小組為單位:1.計(jì)算表中總成本、銷售利潤、所得稅、凈利潤、回收流動資金、凈現(xiàn)金流量、累計(jì)凈現(xiàn)金流量等相關(guān)指標(biāo);
請問老師,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的城建稅等附加稅,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個項(xiàng)目?因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)減半征收,所以把之前多收的退回了
以前繳納的稅費(fèi),現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)。現(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費(fèi),應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費(fèi)的時候是計(jì)入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計(jì)入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
以前繳納的稅費(fèi),現(xiàn)在說是有減半政策,之前正常繳納的,按照已經(jīng)繳納的一半退回給企業(yè)。現(xiàn)在企業(yè)收到退回的稅費(fèi),應(yīng)該怎么處理?以前繳納這個稅費(fèi)的時候是計(jì)入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,有老師說是紅字沖減這個科目,也有老師說是計(jì)入營業(yè)外收入處理?為什么會有兩種方法?
如果傳媒公司和主播簽訂合作協(xié)議…繳納個稅按工資薪金申報(bào)…會有很大風(fēng)險嗎?
老師好,個人買車位契稅現(xiàn)在是3個點(diǎn)嗎,有優(yōu)惠嗎
老師好,個人買車位契稅現(xiàn)在是3個點(diǎn)嗎,有優(yōu)惠嗎
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對方返利,比如說那個大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補(bǔ)發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點(diǎn)彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
什么情況下是記入“收到的稅費(fèi)返還”這個項(xiàng)目里?
收到增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵退稅是記入“收到的稅費(fèi)返還嗎?
好,你比如說有的地,有的單位,他收到的增值稅有先征后返的政策,就會寄到那里面的。
企業(yè)收到的留抵、退稅的話,一般是在現(xiàn)金流量表的收到與其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里面。
就是說像留抵退稅的這種就屬于先征后返吧?
你好,也這就算是一個優(yōu)惠政策吧,也不能算是先征后返,先征后返的那種,一般算是就是說只要符合規(guī)定了,你隨時都可以享受這個政策的。
明白了 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂
老師 在問一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅的金額是怎么算出來的啊?好像不是全額退是吧?
那你可能是你就是說你現(xiàn)在這個月份的增值稅額減去你2019年三月份報(bào)表上的留抵稅額的差額。
好的,明白啦,老師,收到退回的失業(yè)險(穩(wěn)崗補(bǔ)貼)是不是也記入現(xiàn)金流的付給職工負(fù)數(shù)???
這個可以是收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
哦哦 好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂