你好;? ?1.? ? ? 退回來的稅費是六稅二費減半 產(chǎn)生的; 做; 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師您好,請問現(xiàn)在實行的六稅兩費減半征收,賬務(wù)處理是按減半以后的金額做還是按沒有減半前應(yīng)該繳納的做然后將減半部分放到營業(yè)外收入繳納所得稅呢?
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務(wù)處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
之前交過的稅費,現(xiàn)在因為政策原因,減半征收,他給我退了一半回來,假設(shè)我之前交了500,現(xiàn)在減半就是退了我250。假設(shè)說我之前交稅500的時候,我是計入主營業(yè)務(wù)稅金那個科目的,現(xiàn)在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費 服務(wù)費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
為什么呢?有老師說是可以沖減主營業(yè)務(wù)稅金的哦,你的意思是只能計入營業(yè)外收入?
?你好;? 計入營業(yè)外收入去; 算是政府優(yōu)惠政策的;? ??
你算是只認(rèn)這個方法嗎,你一直不知道我想問清楚什么
?你好1;? 是的;? ? ? ?我之前也問過稅務(wù)局這邊 ; 他們的回復(fù)是? :這個屬于六稅二費減半優(yōu)惠政策的; 這個部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 不是去沖? ?成本哈? ?