你好,具體是什么原因導致的待抵扣進項稅額退稅呢??
一般納稅人,收到待抵扣進項稅額退稅怎么做分錄
由于一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人,現在要把留抵的稅金轉到應交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄
老師 一般納稅人就是進項發(fā)票做賬沒有抵扣的發(fā)票怎么做 是待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
老師 我想問一下 一般納稅人收到進項票時 分錄直接做進項稅額嗎 還是要先做待抵扣進項稅額 正規(guī)的話是怎么做
請問收到待抵扣進項稅的退款,怎么做會計分錄?
公司給員工發(fā)薪水總成本20w怎么分配基本薪資、補貼和獎金員工到手錢數最多?
貿易企業(yè),庫存較大,銷戶是看數量還是金額
老師公司之前都沒有賬,現在才建賬,分錄是不是把所有的資產類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應該寫什么分錄調整呢
老師,我公司是貿易服務類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務費的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項嘛?
老師,拖拉機和粉碎機屬于生產設備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現在這個月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報關單上有九種產品,登錄電子口岸進去查詳情的其中一個產品對應顯示的FOB價是4059,但是之前的財務填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當于提交的申報比報關單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點詳情進去查詢其中的一種產品對應的FOB價格是2957 但是之前的財務在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點提交的,相當于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財務是對的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對業(yè)務進行外包,理論上屬于風險轉移吧,答案是風險規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認證后結轉的是嗎?
稅管員給我們退稅的呢,因為待抵扣稅額掛了很久了。然后現在有這個政策就給我們退了
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
我們之前是記在應交稅費-進項稅額呢,這一步要不要轉到你說的未交增值稅去
你好,需要把進項稅額,銷項稅額結轉到??應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
我看快賬里有個增值稅留抵稅額,可以轉到這個科目嗎
你好,不需要轉到這個科目的?