同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
2018年5已認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項(xiàng)稅了,要怎么做分錄
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,要怎么做分錄
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
到底哪個(gè)分錄是正確的
同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費(fèi)用
那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫一下分錄
同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
這是2018年發(fā)生的事項(xiàng),稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購買的商品計(jì)入庫存商品科目嗎?計(jì)入庫存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?
同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
什么意思,我不明白,能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
同學(xué),你好 分錄就是這個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
怎么從進(jìn)項(xiàng)稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么
同學(xué),你好 中間沒有分錄
沒有分錄留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步
同學(xué),你好 直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額更正
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做完以后涉及到利潤和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報(bào)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的