沒有認(rèn)證記錄,待認(rèn)證認(rèn)證后的計入進(jìn)項。
一般納稅人收到進(jìn)項票做賬是不是直接做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?不能直接做應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額是嗎?
老師,我們是一般納稅人,發(fā)生進(jìn)項稅額時候能不能先計入待抵扣進(jìn)項稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進(jìn)項稅再從待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額???
如果我那到進(jìn)項發(fā)票,還沒抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的時候,做一筆抵扣憑證,從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額是吧 如果我確定抵扣這張,可以直接做到進(jìn)項稅額里面,是吧
一般納稅人,收到待抵扣進(jìn)項稅額退稅怎么做分錄
老師 一般納稅人就是進(jìn)項發(fā)票做賬沒有抵扣的發(fā)票怎么做 是待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是待抵扣進(jìn)項稅額
一般納稅人可以開3個點普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務(wù),怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔(dān)風(fēng)險是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔(dān)個人沒有開票導(dǎo)致個人少交增值稅的風(fēng)險義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補(bǔ)繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進(jìn)來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財務(wù)說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
就是如果一開始就認(rèn)證了進(jìn)項 直接就錄入進(jìn)項稅額 如果當(dāng)月沒有認(rèn)證就做待抵扣進(jìn)項 然后下月認(rèn)證了 分錄:借:待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 是這樣嗎
帶抵扣換成帶認(rèn)證就對了,其他都對。
好的 謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。