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老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬

2025-08-10 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-10 09:06

您好,同一個月的話不用做分錄了,隔月的話負發(fā)票 借:應收 (負)貸:主營業(yè)務收入(負) 銷項稅(負) 再開正數(shù)發(fā)票還是上面的科目,金額為正

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一正一負的發(fā)票需要視情況做賬。 如果兩張發(fā)票的金額相同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負數(shù)發(fā)票,相互抵消后沒有余額,就不需要做賬。如果兩張發(fā)票的金額不同,且一張是正數(shù)發(fā)票,一張是負數(shù)發(fā)票,相互抵消后還有余額,則需要做賬。 具體來說,企業(yè)應該確認負數(shù)發(fā)票的情況和原因,確保發(fā)票金額、日期等信息準確無誤,然后及時將負數(shù)發(fā)票進行賬務處理,以保證賬目正確。最后將負數(shù)發(fā)票及其處理情況進行存檔備查,以備日后查詢和審計
2023-09-27
你好 沒開紅色發(fā)票之前 借:應收賬款? ?( 正數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入??( 正數(shù)) 應交稅費——應交增值稅——銷項稅??( 正數(shù)) 開紅色發(fā)票 借:應收賬款? ?( 負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入??( 負數(shù)) 應交稅費——應交增值稅——銷項稅??( 負數(shù)) 重開的按正確的再做一遍 借:應收賬款? ? 貸:主營業(yè)務收入?? 應交稅費——應交增值稅——銷項稅??
2021-08-17
是的 舊發(fā)票做進項轉出 然后新發(fā)票再認證
2020-01-06
五筆分錄,每筆分錄對應一張發(fā)票
2020-08-12
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項。
2022-03-15
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