實收資本是你單位收到的實收資本的, 收到的貸方 借方不對,這也不能退
所在的公司是融資借貸公司,比方說放給企業(yè)的借款本金500萬,每月固定收企業(yè)借款利息10萬,該企業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)商,如果把這筆借款作為投資款入股該企業(yè),針對借款本金500萬,借款利息10萬我公司應如何做賬?分錄怎么寫!
你好,老師,我現(xiàn)在建賬,以前沒有做賬的。老板投入公司實際繳納了幾百萬,借方是什么,貸方實收資本
老師,我就是感覺我那個分錄吧,還是不怎么清晰,就像這兩張圖片,上面交易性金融資產(chǎn),然后還有那應收股利,投資收益,應繳稅費,還有其他貨幣資金,我其實對他們的分類吧,不怎么清楚,并且我那個借貸方向也不怎么懂,就是你說前面一堆借方,然后后面貸方其他貨幣資金,為啥他寫在借方呢?他寫在貸方呢,我是知道最后,嗯借貸應該平衡,但我不知道,他為什么要寫在貸方。
老師,A公司股權(quán)裝讓給B公司,之前實繳的資本也要轉(zhuǎn)到B公司名下么?如何賬務處理? 但是B沒有轉(zhuǎn)讓費和實際投資 也要做借方 實收資本_A 貸方 實收資本_B 還是說可以這樣做,然后他可以溢價投資
老師,會計去年把老板借款做成了實收資本,今年資產(chǎn)負債表上不想提現(xiàn)實收資本,。怎樣作分錄把實收資本調(diào)成其他應付款呢?這樣做有什么后果,目前調(diào)賬是為了做股權(quán)變更
我買的課程8.10號到期,那8.10號當天還能看嗎?
老師,請問申報工資,比如張三,6月入職的,7月未申報,8月才來申報工資,像這種情況入職日期可以填寫6月份不,然后這種就可以抵扣10000,這種處理方式需要后續(xù)稅務備查留什么資料不,有風險不
稅務取消清算,找管理員,解決會不會給企業(yè)帶來麻煩。管理員會秋后算賬嗎?
老師,8.1給企業(yè)軍人買的保溫杯怎么寫會計分錄呢
資本資產(chǎn)定價模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無風險收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場平均收益率-無風險收益率),A 證券的系統(tǒng)性風險是 B 證券的兩倍,則 A 證券的風險收益率是 B證券的兩倍,A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。,老師,這個可以解釋下嗎?
采購農(nóng)產(chǎn)品,進項稅計算扣除,9%和加計扣除1%怎么寫分錄
您好老師,我們是小規(guī)模的賣空調(diào)的公司,是不是因為上個月開了35萬的票,從定期定額,變成查賬征收了。怎么能變回來啊請問,目前額度是0,后面也會有固定額度嗎
機考模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么登陸
當事人提出證據(jù)證明仲裁裁決有依法應撤銷情形的,可在收到裁決書之日起( )個月向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決
老師,出口企業(yè)有兩套賬嗎
哪期初怎么建賬,我統(tǒng)計了資產(chǎn),也統(tǒng)計了負債,下來該怎么辦
你就統(tǒng)計余額就行,假設你從8月份開始做賬務處理,那截止到7月份的期末余額、貨幣資金往來科目、固定資產(chǎn)、存貨、實收資本這些統(tǒng)計一下,還有應付職工薪酬、應交稅費。如果借貸不平衡的差額放到未分配利潤里面去。
統(tǒng)計以后填到哪里
在哪錄入期初數(shù)
記賬軟件里面基礎(chǔ)資料賬戶初始數(shù)據(jù)里面
如果現(xiàn)在應付賬款沒統(tǒng)計完,把其他數(shù)據(jù)都統(tǒng)計了,可以先開始做賬嗎,以后知道應付賬款的準確數(shù)字再調(diào)賬可以嗎
怎么調(diào)賬呢
可以的,凈利潤分別為分配利潤貸應付賬款
老師看一下是不是在期初這里只要錄入期初余額就行,后面借方累計,貸方累計都不用錄對嗎
這里的發(fā)生額你知道嗎?不知道的話肯定是沒法錄入的,你想錄入的錄入不了 因為你一到七月份也沒有做帳
化圈的不是期初余額嗎
在哪看發(fā)生額
期初余額是上個月月末余額 發(fā)生額是1~7月份的賬上做的,你沒有做賬,不需要填寫。