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老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應該寫什么分錄調(diào)整呢

2025-08-09 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-09 18:02

實收資本是你單位收到的實收資本的, 收到的貸方 借方不對,這也不能退

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:07

哪期初怎么建賬,我統(tǒng)計了資產(chǎn),也統(tǒng)計了負債,下來該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-09 18:08

你就統(tǒng)計余額就行,假設你從8月份開始做賬務處理,那截止到7月份的期末余額、貨幣資金往來科目、固定資產(chǎn)、存貨、實收資本這些統(tǒng)計一下,還有應付職工薪酬、應交稅費。如果借貸不平衡的差額放到未分配利潤里面去。

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:09

統(tǒng)計以后填到哪里

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:10

在哪錄入期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-08-09 18:14

記賬軟件里面基礎(chǔ)資料賬戶初始數(shù)據(jù)里面

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:27

如果現(xiàn)在應付賬款沒統(tǒng)計完,把其他數(shù)據(jù)都統(tǒng)計了,可以先開始做賬嗎,以后知道應付賬款的準確數(shù)字再調(diào)賬可以嗎

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:28

怎么調(diào)賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-09 18:29

可以的,凈利潤分別為分配利潤貸應付賬款

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:46

老師看一下是不是在期初這里只要錄入期初余額就行,后面借方累計,貸方累計都不用錄對嗎

老師看一下是不是在期初這里只要錄入期初余額就行,后面借方累計,貸方累計都不用錄對嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-09 18:53

這里的發(fā)生額你知道嗎?不知道的話肯定是沒法錄入的,你想錄入的錄入不了 因為你一到七月份也沒有做帳

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:55

化圈的不是期初余額嗎

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快賬用戶3016 追問 2025-08-09 18:55

在哪看發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2025-08-09 19:07

期初余額是上個月月末余額 發(fā)生額是1~7月份的賬上做的,你沒有做賬,不需要填寫。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款 貸:實收資本
2022-06-24
你好,老板投入公司實際繳納了幾百萬,借方是? 銀行存款? 等科目
2022-06-24
你好,沒錯,按照你上面的操作就可以
2025-01-06
您這邊可以先把每個科目的屬性了解清楚
2022-07-01
你好,努力為你解答問題中,稍后回復你!
2024-03-24
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