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如果我3月份忘記計提工資(主營業(yè)務成本工人工資),3月份的帳已經(jīng)記完了,怎么辦

2022-04-30 09:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 09:52

哈哈,只要沒跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計提

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哈哈,只要沒跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計提
2022-04-30
23年做分錄, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬 然后更正上年的報表,再匯算清繳
2023-05-23
你好,可以這么做的。
2021-05-14
您好 借:管理費用 借方正數(shù) 借:生產(chǎn)成本 借方負數(shù) 借:庫存商品 借方負數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 貸方負數(shù) 這樣寫分錄調整就好了 商品還沒有出售吧?
2024-05-24
您好,這個只能近似當全部出售不在庫存里了 借:管理費用-工資 (正) 借:生產(chǎn)成本-工資(負) 借:庫存商品(負)貸:生產(chǎn)成本-工資(負) 借:主營業(yè)務成本(負) 貸:庫存商品(負)
2024-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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