同學,你好
嗯嗯,是的
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務,我這樣做會計分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎設施配套費,做會計分錄:借:固定資產 貸:銀行存款。然后每個月攤銷這個費用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據固定資產年限每個月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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老師,購入液壓元件的會計分錄,備注寫著車牌號
如果應聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結轉收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據上會會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應收應付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據應付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權轉讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎