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購買a材料30萬元,取得增值稅專用發(fā)票39000元,材料尚未驗收入庫,款項通過轉(zhuǎn)賬支付,會計分錄怎么做?

2022-04-28 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 13:48

你好 借在途物資30 應交稅費-應交增值稅-進項稅9 貸應付賬款 支付的時候借應付賬款貸銀行存款

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你好 借在途物資30 應交稅費-應交增值稅-進項稅9 貸應付賬款 支付的時候借應付賬款貸銀行存款
2022-04-28
你好,到底是購買設備,還是材料啊
2022-05-11
同學您好, 借 ?材料采購 貸 ?應付賬款
2022-04-30
借在途物資 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
2023-03-26
借在途物資甲材料10000?1000/4000*800=10200 在途物資乙材料30000?600=30600 應交稅費應交增值稅進項5200 貸銀行存款
2023-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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