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請(qǐng)問,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月回來,但不抵扣,這個(gè)如何入賬?謝謝

2022-04-26 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 14:43

你好,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶3336 追問 2022-04-26 14:48

如果是材料借庫存材料,是費(fèi)用票就入費(fèi)用對(duì)吧。如果材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來了不入賬,認(rèn)證的時(shí)候才入賬,這會(huì)有什么問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 14:51

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸,銀行存款應(yīng)該做這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2022-04-26 14:51

不管是材料費(fèi)用的都可以做,如果你當(dāng)月領(lǐng)用了,你不做賬的話,你的材料會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

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你好,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款
2022-04-26
您好,不抵扣可以做留抵進(jìn)項(xiàng)稅,也可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)付賬款。
2020-10-08
你好!你認(rèn)證了發(fā)票了嗎
2021-03-22
你好;? ? ? ?你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)票; 才好判斷怎么處理分錄的??
2023-02-14
你好 尾差原因記營(yíng)業(yè)外收支??
2021-03-04
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