你好,你是因?yàn)槭裁丛蜃龅倪M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
老師收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)專用發(fā)票,抵扣認(rèn)證了,想把稅額轉(zhuǎn)出,填寫表二23蘭其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情形對不對
電子稅務(wù)局,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是已認(rèn)證的發(fā)票中用于抵扣的部分嘛,還是認(rèn)證發(fā)票稅額
小微企業(yè),把2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局允許用現(xiàn)在的一部分進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的不含稅部分怎么入賬
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認(rèn)證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
老師,前一個會計固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個個人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個不該抵扣的,上月抵扣了,這個月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個稅算好了,稅前多少工資就每月申報多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個稅是一次性計入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
稅務(wù)局通知,當(dāng)前抵扣發(fā)票不可以抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出然后補(bǔ)繳稅款
那發(fā)票上開的什么內(nèi)容,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)去填相應(yīng)欄次,實(shí)在分不清就填其他
然后依次按月更正報表時,應(yīng)抵扣稅額合計有負(fù)數(shù)
那填寫的數(shù)值是已認(rèn)證發(fā)票的已抵扣部分嗎,還是已認(rèn)證發(fā)票稅額
填到,已認(rèn)證已抵扣