嗯,也可以,你也可以選擇福利,那個個人福利那里也可。
19年支出的一筆費用,收到專票進項稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進項抵扣時需要認證嗎?還是不用認證,在報稅的附表二中,進項稅額轉出對應的紅字發(fā)票信息表欄填寫進項稅額就可以了?
老師收到業(yè)務招待費專用發(fā)票,抵扣認證了,想把稅額轉出,填寫表二23蘭其他應作進項稅額轉出情形對不對
老師,我2020年有兩張招待費的發(fā)票認證抵扣了,稅務局稽查到了,讓我做進項稅額轉出,那我申報的時候附表二該填哪一欄啊
#提問#我司在2023年申報增值稅的時候,在其他應作進項稅轉出哪里,把我收的藍字發(fā)票52000稅額,轉出了2000的稅額,現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進項稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000,但是實際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應作進項稅額轉出的情形哪里把我之前轉出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負數(shù)嗎
公司收到專用發(fā)票1萬元,其中稅額566.04元。因各種原因,業(yè)主只要求付款9000元,發(fā)票不退回重開,我公司抵扣了566.04元進項稅,并轉出56.6元進項稅,在報稅時,轉出的56.6元應該計入“非正常損失”還是“其他應作進項稅額轉出的情形”還是“異常憑證轉出進項稅額”還是其他種類
比如平時的毛利率是51%,現(xiàn)在另外增加了一項收外賣入。成本沒有分開核算,我想算出外賣收入的毛利怎么算?可不可以比如之前51%,現(xiàn)在45%,那6%就是外賣的毛利?還有什么方法可以算出
老師 2025年修改2024年年報 成本調(diào)增265000元 醫(yī)院補交所得稅13250元的會計分錄?還有用修改財務報表嗎?2025年也要修改1-2季度的所得稅報表
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計電匯付訖29,900元,所付款項包括前期欠款12,000元,運費2,000元。會計分錄
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計電匯付訖29,900元,所付款項包括前期欠款12,000元,運費2,000元。
1定日付款的匯票,自到期日起的一定期限內(nèi)向承兌人提示付款,該期限是10天。 2定日付款的商業(yè)承兌匯票,持票人應當在匯票到期日前向付款人提示承兌。 老師這個講的是一個東西吧,為什么一個說到期日起,另一個到期日前。
老師好,我們是做農(nóng)業(yè)大棚的,合同金額是150萬,我們是小規(guī)模公司,現(xiàn)在第三季度,開票47萬,我按照開票金額的多少來接轉成本?
個體工商戶查賬征收的個稅是季報還是月報?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應該是不享有的。那這種分紅財務上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費,怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星