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公司收到專用發(fā)票1萬元,其中稅額566.04元。因各種原因,業(yè)主只要求付款9000元,發(fā)票不退回重開,我公司抵扣了566.04元進(jìn)項(xiàng)稅,并轉(zhuǎn)出56.6元進(jìn)項(xiàng)稅,在報(bào)稅時,轉(zhuǎn)出的56.6元應(yīng)該計(jì)入“非正常損失”還是“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”還是“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”還是其他種類

2024-08-14 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-14 15:03

您好,這個的話是屬于其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形? 這個的

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您好,這個的話是屬于其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形? 這個的
2024-08-14
您好,這個味屬于23A這個就可以的啊
2023-10-19
你好,同學(xué) 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-03-14
1.按照200萬確認(rèn)損失,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出26萬,本期應(yīng)交增值稅100-60+26=66萬
2022-05-06
你好賠償款不可以沖減銷售額
2022-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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