同學,你好
結轉成本,按照收入比例。47/150
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師!現(xiàn)在一季度小規(guī)模是多少啊!30萬還是45萬??!我們公司有房屋租賃按5個點,開了13萬多,普票1的點開了13萬,這個要合并在一起算季度額嗎
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
你好,請問我們是小規(guī)模納稅人,本季度開了一張普通發(fā)票,不含稅價格19801.98,稅額 198.02,價稅合計2萬的發(fā)票,按照現(xiàn)在小規(guī)模季度不到三十萬免增值稅,這個分錄我們應該怎么寫
就是我們有一個建筑公司,然后嘞,他是定額征收,核定征收的,就是一個季度是45萬的。那個開票額度,然后嘞,現(xiàn)在稅局他又把額度降,他是把那個開票金額降下來了,但是他那個核定征收,它那個是不變的嘛。 然后,如果那個核定征收還是按照一個季度45萬,但是他開票只給我們一個月開10萬,那我們一個季度就是30萬,那我們還是按45萬去。交稅的話,那肯定劃不來。那現(xiàn)在我想提額的話,是做合同是吧?提交給稅局。 然后我做合同呢,是合同的金額是在45萬以內(nèi)好呢,還是45萬以上好呢?
生產(chǎn)型企業(yè),內(nèi)銷比出口大,不用退稅,開具免稅發(fā)票,是一樣要做退稅申報嗎?流程一樣嗎?
應收賬款周轉率 怎么算
您好老師,我家企業(yè)去年虧損,在匯算清繳前繳納了第一季度企業(yè)所得稅,匯算清繳后,需要彌補以前年度虧損,不用繳納所得稅,稅務局把第一季度繳納的所得稅錢退回來了,我現(xiàn)在這么做賬對嗎?
存貨周轉率怎么算 的
老師,您好,企業(yè)設立登記的時候,“生產(chǎn)經(jīng)營地址和住所是否一致”那里,那個住所指的是法人的住所嗎
小規(guī)模納稅人能開具1%的專票嗎?
你好,老師,關于付款給一個公司的低壓電器安裝費用入哪個分錄合適?我們公司是屬于投資公司,入在建工程和固定資產(chǎn)也不太合適吧,管理費用嗎?
老師,我去年有筆停車費今年報銷的,做了分錄:借:未分配利潤500 貸:銀行存款 500,然后總部說直接計入今年的費用,如果像之前那樣做會導致報表勾稽關系不準,我按照她的方法對賬套進行了調(diào)整,借:管理費用 500,貸:銀行存款500.發(fā)現(xiàn)這樣改之后資產(chǎn)負債表是沒有變化的,只是利潤表的利潤少了500,從而勾稽關系一致.但是我想問的是未分配利潤賬套調(diào)整后,資產(chǎn)負債表的所有者權益不會變嗎?
在實際工作中會計科目余額表中的原材料變成負數(shù)了,要怎么處理,這是代表什么意思?
民非企業(yè),科技局下發(fā)的關于技術創(chuàng)新聯(lián)盟補助資金是否可以在企業(yè)所得稅前扣除?有沒有相關文件說明是否可以企業(yè)所得稅前扣除?
按照30%結轉成本嗎?那我收入47萬,才結轉14萬成本嗎?那我不是得交很多稅
同學,你好
不是,你這份業(yè)務總的成本,按照30%
我不太明白 老師直接告訴我 我就是這個季度開了47萬,我轉多少成本合適?
同學,你好
你首選要暫估你這個業(yè)務的總成本是多少?比如100萬,47/150=31.33%,然后按照100*31.33%=31.33來結轉成本。
對 我就想知道這150萬的總成本按照百分之多少轉
同學,你好
不是。你這個150不是你的總收入嗎??
如果不是的話。你提供一下你的總收入
總的收入就是150萬 老師
同學,你好
那就是上面算的。先暫估總成本。然后按照比例算。比如總成本暫估100萬,47/150=31.33%,然后按照100*31.33%=31.33來結轉成本。
好的 明白了 老師 那就是47萬 我轉31.33萬的成本,算下來就是按照66%的轉的
同學,你好
你是按照成本和收入的比,是66%