您好,如果選擇自動(dòng)預(yù)填功能,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出退稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師怎么填報(bào),退稅申請(qǐng)表填完了,上邊沒(méi)有退稅金額,填不上數(shù)
老師 我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,4月有退票 在系統(tǒng)上已經(jīng)做完了 請(qǐng)問(wèn)老師我在申報(bào)的時(shí)候是不是就只填寫(xiě)4月的正數(shù)發(fā)票金額就可以了 退票 和負(fù)數(shù)是不是就不體現(xiàn)在申報(bào)表里了
老師,上個(gè)月有退稅,這個(gè)月申哪些申報(bào)表要填寫(xiě)退稅金額呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我上月做了增值稅留底退稅,這個(gè)月銷項(xiàng)沒(méi)有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒(méi)有生成上月留底退稅的信息,數(shù)據(jù)欄是灰色的,這個(gè)怎么填?是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下殘疾人在APP上填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表,申請(qǐng)金額一欄應(yīng)該填多少?
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬(wàn)元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫(xiě)出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒(méi)變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社保基數(shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件