你好 ,不能抵扣滯納金
老師,我想問下,我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上,應交稅費是負數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個報表上現(xiàn)在本期應交的自動抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅? 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
老師 我想咨詢哈 一般納稅人如果用期末留抵稅額抵扣之前的欠稅 這種情形 除了能抵扣增值稅 還能抵扣滯納金嘛?
我們公司是一般納稅人,然后前面兩期因為沒有進項票抵扣,有產(chǎn)生增值稅,未繳納,本期有進項票抵扣了,想問一下,之前欠款還需要先繳納嗎?如果繳納,后續(xù)能申請退稅嗎
老師,輔導期一般納稅人,前3個月增值稅進項不能抵扣嗎?那3個月之后報稅還能用前3個月的增值隨進項抵扣嗎
老師,問一下,留抵進項稅抵扣欠稅,上期,留抵100,比如以往欠稅,300,本期我申報增值稅時,我主表中,30欄,就填了個100,那么,我現(xiàn)在的欠款應該是200,但是稅務系統(tǒng)中,金額除去滯納金后,是205,為啥少了5%扣除?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
附加稅能抵扣嘛?
是增值稅留抵稅額就只能抵扣增值稅