你好,這個(gè)涉及購銷合同,需要繳納印花稅的呢
我能問下,個(gè)體戶查賬征收,開出去普票怎么做分錄,不用交增值稅的,但是最后的增值稅需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶是查賬征收的經(jīng)營部。開的增值稅專票,開票內(nèi)容是碎石,需要交印花稅嗎,按銷售收入的金額交嗎
老師,你好,我們是一家人個(gè)體經(jīng)營戶做二手房交易本來是核定征收,由于本月開了100萬的傭金專用發(fā)票被認(rèn)定為查賬征收,請(qǐng)問我是個(gè)體經(jīng)營戶除了交3%的增值稅還要交哪些稅
老師,個(gè)體工商戶查賬征收做賬,銷售商品,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?開的普票。@余秋老師?
老師,我們是個(gè)體戶以前一直不記賬但開3個(gè)點(diǎn)的電子普票,今年開始查帳征收需要建賬。日常開票的賬務(wù)處理如下。借,銀行存款 100 貸,主營業(yè)務(wù)收入97.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.92 。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金2.92。貸。營業(yè)外收入 2.92 對(duì)嗎?在經(jīng)營所得累計(jì)收入需要填100,在增值稅表11欄未達(dá)起征點(diǎn) 97.08 對(duì)嗎?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師