同學(xué)你好 開(kāi)票時(shí) 借,銀行存款等 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 沒(méi)有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn),免稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營(yíng)業(yè)外收入
老師,我公司是個(gè)體戶查賬征收,給客戶開(kāi)了一份增值稅普通發(fā)票,分錄這么做對(duì)嗎,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是全額確認(rèn)收入嗎
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫(xiě)在借方嗎?但是寫(xiě)在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎?
老師,幫忙看下我這個(gè)啥意思呀 另外,小規(guī)模普票免征那部分增值稅在做收入時(shí)需要怎么做賬?是不是還得轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入?季末轉(zhuǎn)嗎 另外增值稅免征的在申報(bào)的時(shí)候需要第二次做賬嗎?
我能問(wèn)下,個(gè)體戶查賬征收,開(kāi)出去普票怎么做分錄,不用交增值稅的,但是最后的增值稅需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),普票按1%開(kāi)票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,付工程款定金,分錄我是這么做的 借:預(yù)付賬款-工程款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 付建工程的材料,我是這么做的分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 工程完工的話,要把預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)。里嗎
免,抵,退稅在稅法或者稅務(wù)師課件的那一章?
老師,要建立一個(gè)新公司,幾個(gè)人合伙,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上股東也都體現(xiàn)了,得怎么簽合伙協(xié)議?麻煩您給發(fā)個(gè)范本
老師您好,員工57周歲了,之前一直沒(méi)有買過(guò)職工社保,現(xiàn)在買也沒(méi)有用了,不買社保可以嗎?
2022年4.1-2022.12.31這期間,是不是小規(guī)摸不管開(kāi)具多少的發(fā)票都是免稅的啊
這個(gè)季度我做賬,我是新接過(guò)來(lái)的,我在他們之前的基礎(chǔ)上做的話,應(yīng)該從哪兒看呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司不是發(fā)票提額嘛,稅務(wù)老師要上門核查,但是我們注冊(cè)地址是用的以前租過(guò)房子的地址注冊(cè)的,房東也不知道我們偷用了他的地址,那現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么弄呀
你好,請(qǐng)問(wèn)社保員工自己承擔(dān)單位部分跟個(gè)人部分,如何計(jì)提?員工工資應(yīng)發(fā)是4000元,會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師您好!貨款收到了還沒(méi)開(kāi)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師,這題答案解析中可抵免的境外稅額等于直接負(fù)擔(dān)的稅款?間接負(fù)擔(dān)的稅款,應(yīng)該是直接負(fù)擔(dān)的10+間接負(fù)擔(dān)的111.11*20%*50%,24年子公司享受減半企業(yè)所得稅優(yōu)惠,且有一題答案就是11.11,所以應(yīng)該是10+11.11=21.11