你好,那你們支付給稅務(wù)局的是哪一個(gè)?
1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師,員工發(fā)的銷售人員提成和獎(jiǎng)金沒有做工資表的。我現(xiàn)在把工資表上代扣的個(gè)稅跟銀行實(shí)付的對(duì)不上,差這部分,應(yīng)該怎么做分錄呢(提成+獎(jiǎng)金的個(gè)稅部分,發(fā)的時(shí)候直接,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款了)
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來了,這樣做對(duì)嗎
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的,但是我下面做分錄的時(shí)候銀行存款減掉了這筆錢的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來了,這樣做對(duì)嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
指交的個(gè)人所得稅。比如這個(gè)交了1萬多個(gè)稅,但是相對(duì)應(yīng)工資表只有1千多,差額就在發(fā)的提成和獎(jiǎng)金這里
那你們沒有發(fā)下去的,不應(yīng)該交個(gè)稅的。
實(shí)際22.1月發(fā)了 我上個(gè)月申報(bào)了工資+獎(jiǎng)金,所以就有1萬多的個(gè)稅了
這你們單位少算了 可以下個(gè)月從下個(gè)月的工資里面扣除。
那我下個(gè)月可以只把交的個(gè)稅部分,填寫在當(dāng)事人的工資表上個(gè)稅這欄嗎 不用提成+獎(jiǎng)金的金額都做進(jìn)來吧
做進(jìn)去的,你實(shí)際都已經(jīng)發(fā)放了,為什么不做進(jìn)去
不是說提成 獎(jiǎng)金的,不做工資表的嗎 有一種做法
沒有其他的做法,年終獎(jiǎng)有其他的,但是它是在全年一次獎(jiǎng)金收入里面,還是做工資薪金的,你在工資信息里面申報(bào)的不是嗎?
那我可以把年終獎(jiǎng)在這次工資表上體現(xiàn),單獨(dú)做一列,寫年終獎(jiǎng) 這樣嗎? 第二個(gè),老師,那銷售提成呢,銷售提成可以不做工資表,直接掛銷售費(fèi)用-提成?
可以的 不能 都是工資
老師,提成算工資嗎,有的說業(yè)務(wù)提成做 銷售費(fèi)用,提成
算工資 屬于工資的