同學(xué)你好 對(duì)的 沒有跨年調(diào)整就要相等
老師,利潤表里的 凈利潤本年數(shù),一定會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年末數(shù)減年初數(shù)嗎?一定會(huì)相等嗎?什么情況下不相等?
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表月末的利潤分配和利潤表的利潤總額什么情況下會(huì)相等,什么情況會(huì)不相等呢
請(qǐng)問 本年為分配利潤如果沒特殊情況必須和利潤表凈利潤相等嗎?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表本年未分配利潤和利潤表的本年凈利潤相同嗎金額?
請(qǐng)問老師 年度終了,如果本年利潤在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,必須要分配利潤嗎
我們是電商行業(yè),一個(gè)公司掛靠了6個(gè)店鋪,并且沒有真實(shí)申報(bào)收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請(qǐng)問這個(gè)該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對(duì)外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤,會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請(qǐng)書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝