你好,一般是 借管理費用, 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸管理費用。
老師好,請教個問題,公司購買了一塊金稅盤的分盤,收到對方在同一張發(fā)票開具技術(shù)維護費和金稅盤費用兩項的專票,1、請問怎么做賬?2、技術(shù)維護費抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費用是不是只能抵稅額?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護費),可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護費按照價格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護服務(wù)費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進項一樣?
某咨詢公司為增值稅一般計稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,支付費用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納技術(shù)維護費500元并取得對方開具的技術(shù)維護費發(fā)票。編寫會計分錄
開票盤的技術(shù)維護服務(wù)費該怎么寫憑證,用現(xiàn)金付款
付金稅盤每年服務(wù)費280元,當(dāng)當(dāng)月發(fā)票來,當(dāng)月付款,分錄怎么寫?當(dāng)月抵扣?還需要在認證平臺認證,每年的維護費280
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬???
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進來的成本發(fā)票大于了實際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關(guān)于生產(chǎn)會計這個崗位。她是不是要根據(jù)車間領(lǐng)用原材料成本,人工成本,制造費用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務(wù)一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因為財政把兩個單位的經(jīng)費都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會經(jīng)費按工資總額計算 那包括獎金嗎?
你好,問一下,這個在上海讓提供近1年的個稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計提折舊
我不抵扣,可以不寫稅費嗎?
嗯,同學(xué),那你就不需要再做第二個憑證了,光做第一個就可以。貸方是庫存現(xiàn)金。