您好,這個是沖回 借應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用
多計提的工資咋做賬務(wù)處理,少計提咋處理
去年年底多計提工資55000元,現(xiàn)在咋做賬務(wù)處理
你好,請問,查去年的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)多計提工資,應(yīng)如何處理?
去年12月工資多計提了一千多元,今年7月份查賬才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)如何處理
2022年12月計提工資20086,2023年1月實發(fā)12月工資按22486,實發(fā)比計提工資多2400元,現(xiàn)在要處理嗎?怎么賬務(wù)處理
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是貸以前年度損益調(diào)整嗎
小企業(yè)沒有這個科目,直接用利潤分配——未分配利潤
老師,借方應(yīng)付職工薪酬,貸方,利潤分配—未分配利潤,還需要別的賬務(wù)處理嗎
不需要了,其他也沒啥了