你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出如果申報在增值稅報表上就會影響退稅留抵.如果只是賬上暫估,就不影響退稅留抵
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師您好,我想咨詢一下,供熱企業(yè),供暖期間,需要根據(jù)預(yù)估的進(jìn)項稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也就是說進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是預(yù)估的,金額較大,影響退稅留低,這樣預(yù)估合理嗎?
老師您好,我想咨詢一下,供熱企業(yè),供暖期間,需要根據(jù)預(yù)估的進(jìn)項稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也就是說進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是預(yù)估的,金額較大,影響退稅留低,這樣預(yù)估合理嗎?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認(rèn),未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進(jìn)項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進(jìn)項票, 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師你好,我們是出口企業(yè),目前有一筆出口業(yè)務(wù),由于金額較低,本次不想申報出口退稅,只享免稅即可!這樣的話具體需要怎么操作呢?進(jìn)項做轉(zhuǎn)出嗎?本次放棄退稅是否影響以后的出口退稅呢?感謝指導(dǎo)!
注冊稅務(wù)師11月份開始考試 還沒開始學(xué) 現(xiàn)在學(xué) 先報考哪個科目比較好 先學(xué)哪個
老師 單位簽署租車公用協(xié)議 按照租車協(xié)議 年租金9.6萬 這個代扣代繳個稅 個稅是多少啊 按照什么目錄征稅
老師,對方給我公司投資100萬,我公司賬上做的接受投資,公司不干了,直接給他退回去100萬就行吧,需要繳什么稅嗎
老師好 我想請問,國債的轉(zhuǎn)讓所得跟轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得,兩者都是投資的轉(zhuǎn)讓所得,為什么國債可以減持有期間的應(yīng)收未收的利息但是股權(quán)卻不可以減持有期間應(yīng)分未分的凈利潤呢?利息跟凈利潤不都是投資期間的收益嘛,為什么兩者處理規(guī)定不一樣?是為什么呢?
老師別人公司租我們的房子,用的水電費(fèi),非要讓我們開票,還要開專票,我們怎么開票
老師,4是什么意思,和5-7不一樣嗎
報關(guān)出口的沒有開發(fā)票,需要做賬嗎?怎么做
請問老師,我們提供檢測服務(wù),之前的簽訂的第一期項目合同單價1.8元,現(xiàn)在新增了第二期項目的合同,單價1.25元,對方現(xiàn)在想把兩個合同合并起來,整體簽單價1.25元的合同,請問之前的合同要作廢嗎?如果簽訂整體合同的話我們需要注意什么呢?
你好老師,個體的經(jīng)營所得都要交什么稅?比如我的額度是90000一個月,我這個季度開了31萬,我需要交多少稅?除了經(jīng)營所得還要交什么稅?
自然人扣繳端可以打印單位工資個稅完稅證明嗎
賬上有,報表也就報了
那要是預(yù)估多了,最后比來發(fā)票的預(yù)估多,怎么辦呀?
你好,你發(fā)票沒來,你認(rèn)證不了,增值稅報表上不會多,你按發(fā)票的的進(jìn)項稅沖銷賬上預(yù)估多的進(jìn)項稅
但是報表會報的多啊,因為我們是供暖企業(yè),煤已經(jīng)耗用了,就得預(yù)估,所以是特殊的
你好,增值稅報表上的進(jìn)項稅你要通過實際發(fā)票認(rèn)證了才能申報的.不會多報,是你公司系統(tǒng)做賬報表上多做了,你要沖回來
嗯是,但是我們得預(yù)估進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出讓填報上,跟賬面一致才行,也不知道他們哪來的政策
你好,以進(jìn)項稅發(fā)票為準(zhǔn),調(diào)整預(yù)估的.