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甲公司為一般納稅人,稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價1000萬,毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具專票 (2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開具紅字專票給乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工 已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計算改月應繳納的增值稅

2022-03-31 15:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 15:32

同學你好 計算改月應繳納的增值稅——1000*(1-10%)*13%減1000*(1-10%)*13%*200/2000

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