你好同學(xué),具體計(jì)算過(guò)程為

甲公司為一般納稅人,稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)為1000萬(wàn)元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開(kāi)具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅
甲公司為一般納稅人,稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票 (2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工 已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅
下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅
下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個(gè)月對(duì)嗎?沒(méi)有預(yù)計(jì)殘值哈
公司賣(mài)了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣(mài)給了其他公司,開(kāi)的發(fā)票是賣(mài)方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬(wàn)賣(mài)的 二手車那邊80萬(wàn)賣(mài)的,發(fā)票上是80萬(wàn)的金額,老師我們是不是要按照80萬(wàn)銷售額交稅?
老師,開(kāi)具外管證的時(shí)候,合同的有效期起止時(shí)間怎么填寫(xiě),我們的合同上面寫(xiě)的是4月份,但是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有開(kāi)工?,F(xiàn)在我在開(kāi)具外管證日期是寫(xiě)4月份還是寫(xiě)現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個(gè)月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設(shè)備在境外當(dāng)?shù)丶佑?,錢(qián)從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個(gè)境外加油站開(kāi)出來(lái)的發(fā)票我可以抵扣這個(gè)項(xiàng)目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認(rèn)識(shí)。只認(rèn)識(shí)錢(qián)數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無(wú)形資產(chǎn),分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做賬
9月工資沒(méi)有計(jì)提,10月份賬里面計(jì)提可以嗎,10月計(jì)提10月發(fā)放
2026年中級(jí)協(xié)議什么時(shí)候開(kāi)課
老師A客戶的應(yīng)收賬款可以給B客戶的應(yīng)付對(duì)沖嗎
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)


過(guò)程呢老師
計(jì)算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60