對的是的,你取得的成本票是去年的業(yè)務(wù)可以

老師你好,企業(yè)去年賬里預(yù)支了8萬元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬元的成本發(fā)票,然后沒取得的3萬元在匯算清繳的時候調(diào)減成本并交了企業(yè)所得。一般來說匯算清繳應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬,請問像這種匯算清繳調(diào)減成本的情況需要調(diào)賬嘛?
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應(yīng)該要怎么操作
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應(yīng)該要怎么操作
老師,我們單位有一個員工在其他單位有工資有保險,然后又在我們這上班每個月5000塊錢工資,給報個稅的時候就不享受減免了吧,然后扣他個人150塊錢的個稅,對嗎?
2024年有退稅,如何在2025年做平退稅部分
請問保安公司,人力資源公司是否需要計提安全費用?
關(guān)于公司之間的借款,無息,需要繳納什么稅嗎?有借有還,相關(guān)政策在哪號文件
老師,完稅證明,24年的第二季度的,怎么查詢啊,
請問我在亞馬遜上銷售貨物,貨物通過空運的方式運輸?shù)矫绹鴥Υ嬖诿绹膫}庫里,商家在亞馬遜上銷售貨物,請問她可以享受出口貨物退稅的政策嗎
老師你好,預(yù)付預(yù)收賬款長時間大額掛賬,是否存在稅務(wù)分險?
老師,預(yù)付房租租金,對方給開專票,分錄怎么做?
老師,交社保員工的工資必須用對公賬戶發(fā)放嗎
老師,你好,請教下,跨境電商的第三季度收入匹配差異大,更正申報的話,要繳納不少的增值稅,有什么方法合規(guī),又可以減免一些稅款嗎
那如果去年沒有暫估成本可以 不
可以的呀,你多幾計提了工資不是
我今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增,也沒有把工資發(fā)放完,趕在明年5月份之前把工資發(fā)完并申報個稅,會有風(fēng)險不,這個是小規(guī)模納稅人
你好,有風(fēng)險,你的工資會比對的。你應(yīng)該工資納稅調(diào)增,然后你收到的成本發(fā)票在納稅調(diào)減。
老師的意思是更正24年的匯算清繳嗎?我現(xiàn)在不做更正,趕在明年5月份之前把成本票取回來可以不
對的是的,不可以 2024年的應(yīng)該在2025年五月收到發(fā)票
還有別的好的辦法嗎,盡量少交點稅
現(xiàn)在趕緊開回來 工資調(diào)增 成本在調(diào)減
老師的意思是我那個方法可以是嗎?
你那個不可以,你那個到的太晚 一旦你稅務(wù)局查賬的話,他會要求你調(diào)整的
那現(xiàn)在調(diào)增的時候是不是還要補交滯納金呢
對的是的,會有滯納金
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快