借應(yīng)付賬款4973 貸營業(yè)外收入

對于下面的材料如何進(jìn)行審計調(diào)整(寫出分錄)?
無法支付應(yīng)付款項確認(rèn)單,11月入賬的應(yīng)付唐山華遠(yuǎn)鋼鐵廠的貨款4973元,經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理確認(rèn),該公司已于1年前破產(chǎn)清算完畢。因此,該款項已無法支付,經(jīng)公司懂事會決議,作為營業(yè)外收入處理,怎么寫會計分錄?
5. 假定審計過程中未發(fā)現(xiàn)其他會計核算問題,但得知AB公司為K公司的銀行借 款100萬元提供擔(dān)保。2021年3月,K公司因經(jīng)營嚴(yán)重虧損,進(jìn)行破產(chǎn)清算,無力償還已到期的該筆銀行借款。貸款銀行因此向法院起訴,要求AB公司承擔(dān)連帶償還責(zé)任,支付借款本息120萬元。2022年1月20日,法院終審判決貸款銀行勝訴,由AB公司支付借款本息120萬元,并于2022年1月28日執(zhí)行完畢。AB公司在2021年度未對該訴訟案件作相應(yīng)的會計處理。要求,根據(jù)以上情況,分析對2021年度報表余額有無影響。如有,請?zhí)岢鰧徲嫿ㄗh,并寫出調(diào)整分錄
某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,應(yīng)收b公司的貨款32000元,由于該公司破產(chǎn)倒閉,無法收回,報批后予以核銷處理。該單位購入一年期國債,債券面值50萬元,年利率3.5%,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付對外轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán)賬面價值16萬元已計提攤銷128000元,經(jīng)雙方協(xié)商,轉(zhuǎn)讓價格為五萬元,按規(guī)定納入本單位預(yù)算,款項已存入銀行委托某企業(yè)加工一批教學(xué)儀器,所需加工材料實(shí)際成本8700元,材料已發(fā)出相關(guān)加工費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)共計1300元,通過單位零余額賬戶支付,寫出以上會計分錄
1.2022年1月1日,甲公司委托證券公司代理購買乙公司發(fā)行的普通股5000000股,每股面值!元,發(fā)行價格為每股1.5元。證券公司按購買股票價款的2%收取們金,款項以存入證券公司的投資款支付。購入的股票不構(gòu)成對乙公司的重大影響,而且甲公司將其劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。2.2019年1月1日,甲公司銷售丙公司一批貨物,確認(rèn)應(yīng)收賬款678000元,長期無法收回,2022年1月1日,經(jīng)查證這筆款項己無法收回,確認(rèn)為壞賬。甲公司采用各抵法核算應(yīng)收賬款減值。3.2022年8月31日,丙公司向甲公司支付全額久款678000元,甲公司存入銀行。4.2022年9月3日,甲公司購入原材料一批,價款20000元,增值稅為2600元,發(fā)票等結(jié)算憑證己經(jīng)收到,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。該批材料的計劃成本為19000元。采用計劃成本法核算。會計分錄
請問老師,單位有很大的土地,上面的房屋面積很小,也要把土地的價值放到房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)么?
單位給婦女同志單獨(dú)安排的婦科體檢是否能用工會經(jīng)費(fèi)支出?
工會經(jīng)費(fèi)返還后怎么入賬
老師您好!請問領(lǐng)導(dǎo)請個別有情緒的員工吃飯,安撫員工,這個餐費(fèi)按什么入賬,公司目前餐費(fèi)只有團(tuán)建,業(yè)務(wù)招待、加班餐,感覺都不適用
土地增值稅清算中, 普通標(biāo)準(zhǔn)住宅應(yīng)分?jǐn)偟目鄢恋貎r款抵減的銷項稅額怎么計算??? 用項目已抵減的全部銷項稅額?什么比例呢,是銷售收入占比還是可售面積占比呢?
社保員工自己全部承擔(dān)如何做賬
老師好,穩(wěn)崗返還賬務(wù)處理
老師你好,公司是個體戶,還想再開兩個個體戶,主要經(jīng)銷干調(diào),啤酒。醬油醋這些品類,大概30多個品,像一個店兒是總店,然后進(jìn)了庫存以后分銷到各外兩個店,兩個地點(diǎn)去促進(jìn)銷售,針對現(xiàn)行的情況,怎么樣能什么樣的軟件比較適合他的出入庫,還涉及到庫存,每天都要記賬掌握。免費(fèi)的。有什么軟件適合嗎?或者是Excel表格怎么樣記比較方便一些,從沒做過此類賬。謝謝老師,費(fèi)心了,給點(diǎn)建議
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進(jìn)來了100萬,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個分錄上我沒搞懂,這個成本票是25年的,暫估成本100-紅沖暫估100+來票100,這個100萬是25年的成本了,我匯算清繳怎么調(diào)整24年的調(diào)減呢?
是先計提所得稅費(fèi)用,再申報所得稅季報,還是,先申報,再計提?

