你好,賣出才20件怎么退回40件?看看是不是數(shù)字有錯(cuò)誤

甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向己公司銷售A商品2000件,總價(jià)為1000萬(wàn)元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發(fā)生以下業(yè)務(wù);(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)為1000萬(wàn)元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發(fā)果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已如相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月且嫩納的增值機(jī)。
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)為1000萬(wàn)元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅
相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)項(xiàng)江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):司國(guó)八商品20件??們r(jià)為↓000萬(wàn)元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)項(xiàng)江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):司國(guó)八商品20件??們r(jià)為↓000萬(wàn)元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

