你好,賣出才20件怎么退回40件?看看是不是數(shù)字有錯誤

甲公司為一般納稅人,稅率為13%、菜月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向己公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給予己公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,己公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。巴知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發(fā)生以下業(yè)務;(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發(fā)果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已如相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月且嫩納的增值機。
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過項江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務:司國八商品20件。總價為↓000萬元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅。
相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過項江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務:司國八商品20件??們r為↓000萬元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅。
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程