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對外銷售甲商品1000件,單價135元,增值稅稅率13%,收到對方開來的張金額為152550元的現(xiàn)金支票。(2)經(jīng)批準將應(yīng)付賬款7000元記入“營業(yè)外收入”賬戶處理。(3)計算分配本月應(yīng)付職工工資共計45000元,其中:管理部門人員工資30000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資15000元。(4)計提本月辦公用固定資產(chǎn)折舊1200元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的1000件甲商品的銷售成本87000元。(6)將本月實現(xiàn)的損益結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。【要求】根據(jù)上述資料,編寫分錄并完成藍河股份有限公司2019年度利潤表的編制

2022-03-28 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-28 11:12

你好同學(xué),利潤表簡表如下: 營業(yè)收入 135000 減:營業(yè)成本 87000 管理費用 31200 銷售費用 15000 營業(yè)利潤 1800 營業(yè)外收入 7000 利潤總額 8800

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你好,同學(xué),具體會計分錄為
2022-03-20
你好同學(xué),利潤表簡表如下: 營業(yè)收入 135000 減:營業(yè)成本 87000 管理費用 31200 銷售費用 15000 營業(yè)利潤 1800 營業(yè)外收入 7000 利潤總額 8800
2022-03-28
需要做賬務(wù)處理的嗎?借應(yīng)收票據(jù)157950 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,可是你這個增值稅我沒有看懂。
2024-12-19
您好,具體是什么問題呢
2021-12-27
同學(xué)你好 4; 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 5; 借,生產(chǎn)成本一Aa1000 借,制造費用900 借,管理費用120000 貸,應(yīng)付職 工薪酬 6; 借,制造費用 借,管理費用 貸,累計折舊 7 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 8 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,庫存現(xiàn)金 9 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 借,主營業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫存商品100000 10 借,主營業(yè)務(wù)收入 借,營業(yè)外收入 貸,本年利潤
2022-03-11
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