同學(xué)你好 4; 借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 5; 借,生產(chǎn)成本一Aa1000 借,制造費(fèi)用900 借,管理費(fèi)用120000 貸,應(yīng)付職 工薪酬 6; 借,制造費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,累計(jì)折舊 7 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 8 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,庫存現(xiàn)金 9 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000 借,主營業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫存商品100000 10 借,主營業(yè)務(wù)收入 借,營業(yè)外收入 貸,本年利潤
作業(yè)活動(dòng) 作業(yè)1 第一章 資料:某有限責(zé)任公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 (1)企業(yè)分別收到投資者240000元投資款,款項(xiàng)已存入銀行; (2)購入原材料, 價(jià)款為10000元,增值稅稅率13%,已驗(yàn)收入庫,以銀行存款支付; (3)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料90 000元,生產(chǎn)乙 產(chǎn)品領(lǐng)用材料80 000元 ; (4)生產(chǎn)車間購買辦公用品5000元,以現(xiàn)金支付; (5)以現(xiàn)金1000元支付廠部辦公費(fèi); (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊11000元,其中車間固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊5000元,管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)折舊6000元; (7)分配制造費(fèi)用10000元,其中甲產(chǎn)品成本5000元,乙產(chǎn)品成本5000元。 (8)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫; (9)企業(yè)銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行; (10)銷售給紅星廠乙產(chǎn)品900件,每件售價(jià)50元,增值稅稅率13%,貨款未收到; (11)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品60000元,乙產(chǎn)品30000元; (12)以銀行存款支付本月銷售甲乙產(chǎn)品的銷售費(fèi)用10000元。
4.本月生產(chǎn)領(lǐng)用B材料100千克,材料成本為1500000元。5.分配本月工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資1000元,車間管理人員工資900元廠部管理人員工資120000元。6.計(jì)算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊費(fèi)30000元,廠部折舊費(fèi)2000元。7.用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費(fèi);.用銀行存款6000元支付罰款支出。,8.清查現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款2000元,無法查明原因。做批準(zhǔn)前、批準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)處理。9.本月銷售甲產(chǎn)品800件,每件售價(jià)250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到;并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本100000元。10.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入,其中產(chǎn)品銷售收入200000元,營業(yè)外收入60000元。
1為生產(chǎn)A產(chǎn)品用甲材料500千克,為生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料100千克,車間一般耗用領(lǐng)用甲材料50千克,管理部門級(jí)甲材料10千克。甲材料單價(jià)為120元千克,乙材料單價(jià)為30元/千克。2.本月職工工資分情況:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資為2000元,車間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元3以現(xiàn)金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元4.車間技術(shù)人員報(bào)銷差旅費(fèi)2500元,以現(xiàn)金支付。5計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3000元,管理部門固定資產(chǎn)折舊2000元。制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配:A產(chǎn)品月初在產(chǎn)品20000元,月末在產(chǎn)品5000元;B產(chǎn)品月初在產(chǎn)品30000元,月末在產(chǎn)品6000元。要求:1計(jì)算本月發(fā)生的制造費(fèi)用金額:2計(jì)算本月A產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本;3計(jì)算本月B產(chǎn)品發(fā)生的生產(chǎn)成本:4計(jì)算本月A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本:5計(jì)算本月B產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
1.從西北公司購入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元。3.甲材料己入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元,11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費(fèi)用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫,入庫的A產(chǎn)品
大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.從西北公司購入甲材料,價(jià)款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)500元。3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車間300元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元。11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000元。12.月末分配職工工資費(fèi)用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人元,管理部門職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫,入庫的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元14.用銀行存款支付廣告費(fèi)
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?