您好,題目是全部的嗎
某企業(yè)20x7年6 月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料 5 萬元,車間一般耗用材料 3 000元 (2)將當(dāng)月制造費(fèi)用5 000 元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本; (3)完工產(chǎn)品 3 萬元驗收入庫; (4)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本 2萬元; (5)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤要求:根據(jù)上述材料,編制會計分錄。
第四節(jié) 生產(chǎn)過程的核算 永峰機(jī)器廠2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.根據(jù)本月發(fā)出材料匯總表,本月共領(lǐng)用A材料65000元,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用34000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用31000元;耗用B材料12000元,其中,甲產(chǎn)品耗用6000元,乙產(chǎn)品耗用3000元,車間一般耗用1800元,廠部耗用1200元。 2. 分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資:甲產(chǎn)品43000元,乙產(chǎn)品39000元; 管理人員工資:車間4000元,廠部8000元,銷售部門6000元。 3. 計提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中,生產(chǎn)車間4000元,廠部2000元。 4. 本月發(fā)生制造費(fèi)用共計16200元,計算分配(采用工時比例法,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時4000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時3000小時)并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用 5. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工入庫產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本。本月初甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5000元,乙產(chǎn)品月初在產(chǎn)品成本1200元,甲、乙產(chǎn)品月末均無在產(chǎn)品。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
某企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)資料如下:(1)該企業(yè)生產(chǎn)A,B兩種產(chǎn)品,根據(jù)月末編制的“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月生產(chǎn)車間共領(lǐng)用甲材料198000元(其中,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)120000元,用于B產(chǎn)品生產(chǎn)78000元),車間管理部門領(lǐng)用甲材料3000元,行政管理部門領(lǐng)用甲材料2000元。(2)根據(jù)月末編制的“工資結(jié)算匯總表”,本月應(yīng)付職工薪酬(含福利費(fèi),下同)共計137000元,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人薪酬66000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人薪酬33000元,應(yīng)付車間管理人員薪酬為17000元,應(yīng)付行政管理人員薪酬為21000元。(3)本月計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4300元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊700元。(4)本月以銀行存款支付廣告費(fèi)4400元。(5)分配A,B產(chǎn)品承擔(dān)的制造費(fèi)用,制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人薪酬比例分配。要求:1、根據(jù)以上資料計算該制造費(fèi)用總額(寫出計算過程)。2、計算分配制作費(fèi)用,并編制分配制造費(fèi)用的分錄。3、計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,并編制產(chǎn)品入庫分錄
.某公司本月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)倉庫發(fā)出材料,用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克乙材料200千克;車間一般耗用領(lǐng)用田材料100千克。材料均為本期購入,?按實際成本核算。甲材料50元/千克,乙材料100元/千。(2)企業(yè)分配本期職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資340000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。(3)企業(yè)計提本期固定資產(chǎn)折舊,其中車間設(shè)備折1日額23000元,行政管理部門折1日6000元。(4)攤銷本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的去年已付款的車間保險費(fèi)12000元。(5)將本期發(fā)生的制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。(6)本期投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際生產(chǎn)成本。要求:根據(jù)上面所給的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計提2000元,行政管理部門計提1000元。(3)將當(dāng)月制造費(fèi)用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。要求:根據(jù)上述資料,使用借貸記賬法編制會計分錄。
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝