你好,這個工資薪金在計算個人所得稅的時候是不能扣除的。因此你這樣操作是正確的
老師,一個人在多家公司申報工資,年底之前,不到六萬塊(沒有附加扣除),是不是不用交個人所得稅?然后到了年底再匯算清繳,有稅款然后再來補(bǔ)交,是不是這樣子的?
老師,去年有幾個員工工資沒發(fā)全,假如10萬,我也沒記提,現(xiàn)在稅務(wù)局說可以讓個稅匯算清繳的時候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調(diào)整,那這樣的話,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候工資薪酬那里要不要加上這個10萬? 還是2021匯算清繳的時候加上?
老師,您好,我們是律師事務(wù)所,合伙人有申報工資薪金,工資薪金默認(rèn)有減除費用,再合伙人生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算時,還能扣除60000元的減除費用嗎?
老師,律師事務(wù)所有三個合伙人,其中給兩個合伙律師發(fā)了工資,匯算生產(chǎn)經(jīng)營時,不允許扣除的項目金額投資者工資薪金(l其中兩位律師的工資)需要調(diào)增嗎?如果調(diào)增了,42行投資者減除費用6萬和43行專項扣除能扣除嗎
老師,我們是律師事務(wù)所。合伙人的工資薪金每年是1O萬元,在匯算時調(diào)增4萬然后匯算清繳的六萬塊錢不再扣除,這樣對嗎?
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
謝謝老師!1月份的時候匯算清繳已經(jīng)做過了,當(dāng)時因為對政策把握不準(zhǔn),有的合伙人的經(jīng)營所得個稅交多了,這種情況在個稅APP上能退多余稅款嗎?
可以的,這個他個人的工資是可以在個稅app上面多退少補(bǔ)的
但是生產(chǎn)經(jīng)營的個人所得稅要在電子稅務(wù)局里面調(diào)整