您好 這樣理解正確的

老師,一個(gè)人在多家公司申報(bào)工資,年底之前,不到六萬(wàn)塊(沒(méi)有附加扣除),是不是不用交個(gè)人所得稅?然后到了年底再匯算清繳,有稅款然后再來(lái)補(bǔ)交,是不是這樣子的?
老師現(xiàn)在個(gè)稅做匯算清繳是不是一個(gè)人在兩家公司公司報(bào)個(gè)稅拿工資沒(méi)邊4000都沒(méi)交稅,都是年底選擇一家公司做匯算清繳或自己做匯算清繳是不是就是8000-5000后的差額補(bǔ)交?是這意思吧
老師你好,我的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得在季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候有那個(gè)專項(xiàng)扣除那個(gè)工資那一塊,然后再匯算清繳的時(shí)候不讓扣了。這是怎么回事?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過(guò)12萬(wàn)而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒(méi)有預(yù)交稅款兩處工資不超過(guò)12萬(wàn)那是不是嘚匯算清繳來(lái)補(bǔ)交個(gè)人所得稅呢
您好 老師 一般納稅人公司的 成立一年了 前期沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票 然后有繳稅500元的稅費(fèi)(這個(gè)是為了貸款才交的完稅證明) 然后申報(bào)是要把已交的這一筆稅費(fèi)做無(wú)票收入是嗎 后面這個(gè)貸款下來(lái)了也不是用途在這公司上 是有這個(gè)公司再借款給他公司的 然后現(xiàn)在年度匯算清繳我是需要做這些數(shù)據(jù)上對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那老師,如果他的專項(xiàng)附加扣除選擇的是在A公司,那到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,收入是A+B的,那專項(xiàng)附加扣除和社保那些能否全部抵扣A和B的工資收入?還是只能抵扣A公司的那部分收入?
專項(xiàng)附加扣除和社保那些能全部抵扣A和B的工資收入