你好;? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?
老師你好,我想咨詢下稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),我只在本期發(fā)生額填了,但并沒有在本期實(shí)際抵減額填280元。我該怎么做賬?
老師,咨詢一下,就是稅控服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)該怎么填寫啊
老師,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,可以全額減免是嗎?減免的分錄怎么寫?
老師,我想咨詢一下稅控盤軟件服務(wù)費(fèi),是今年七月份的,明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫到減免欄嗎?還是填寫在其他地方,下個(gè)月才進(jìn)行減免?
老師,您好!我想咨詢下小規(guī)模納稅人,稅盤服務(wù)費(fèi)280元,一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,未做結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
現(xiàn)在是一般納稅人的
你好;? ? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫 ?
老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄
就是本期我們存在留底稅額,本期不使用這部分,等以后期間是不是也可以在抵減稅額啊
?你好;? ?可以的。 可以留抵就行了。 你本期實(shí)際抵減金額不寫即可 ;? ?對(duì)的 就這樣寫??
這樣在本期賬務(wù)處理上,就沒有管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款之間的賬務(wù),我這么理解對(duì)嗎
?你好; 是的。? ? 到時(shí)抵減做 一起做抵減分錄? ?
好的,理解了,謝謝老師
?不客氣的。 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??