你好 ; 這個(gè)有實(shí)操講解的;有空去看看? ?? 出口退稅的會(huì)計(jì)分錄: 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅完整的會(huì)計(jì)分錄有嗎
請(qǐng)問(wèn)出口退稅的收入,分錄怎么寫
出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)出口退稅特有的會(huì)計(jì)分錄有哪些?怎么寫的?
老師請(qǐng)問(wèn)出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀,
請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有一筆筆做賬的,可以快速弄出利潤(rùn)表嗎?
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,電話也被拉黑了,這個(gè)付款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板出差采購(gòu)東西回來(lái),出差請(qǐng)客吃飯,還要住宿費(fèi),的入差旅費(fèi),還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)好哦?
ABC三個(gè)公司公用一個(gè)電表,供電公司開(kāi)發(fā)票給A,A付過(guò)電費(fèi)后向B和 C索要其用的電費(fèi),A不開(kāi)發(fā)票,是要求A開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票分割單給B和C嗎
咨詢下,投資方信息中投資方經(jīng)濟(jì)性質(zhì): 第一種 私營(yíng)企業(yè):私營(yíng)有限責(zé)任公司 第二種 有限責(zé)任公司:其他有限責(zé)任公司 這兩個(gè)有什么區(qū)別,如何確定一家企業(yè)選擇哪個(gè),比如在企查查上顯示的信息~
老師,我們企業(yè)之前讓外面的會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在要把賬接回來(lái),我們公司自己的會(huì)計(jì)做賬。外面的會(huì)計(jì)做的手工賬,我們7月份接回來(lái),怎么用手工賬在財(cái)務(wù)軟件里面建立帳套
直播帶貨cmn公司需要報(bào)送互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息嗎
出口退稅填寫出貨明細(xì)表的時(shí)候,稅務(wù)局出口商品代碼是29212900一共8位、但是報(bào)關(guān)單是2921290090一共10位,電子稅務(wù)局填寫的時(shí)候錄入10位就自動(dòng)變成8位了,這樣咋辦呢
上個(gè)月送貨本月發(fā)生退貨,對(duì)方要求在本月發(fā)票中直接開(kāi)折扣這樣操作可以嗎
公司買的車可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?