你好; 需要涉及增值稅和附加稅。? ?印花稅以及個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的??
老師 餐飲個(gè)體工商戶需要交什么稅?。?/p>
個(gè)體戶餐飲飯館需要繳納什么稅?
注銷個(gè)體戶需要什么資料?(餐飲的)
個(gè)體餐飲開票稅率是多少?需要繳納什么稅?什么時(shí)候繳納?
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶涉及什么稅費(fèi)?繳納稅率是多少?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬(wàn) 不加工資就未超30萬(wàn)不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬(wàn)的免稅額度不
老師,最新的專項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題,我的一個(gè)代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過(guò)來(lái),然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶再拿著一房東給他這個(gè)公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來(lái)給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問(wèn)到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒(méi)有好實(shí)操思維,講講看
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說(shuō)明理由
個(gè)體征收方式有哪幾種
你好;? ?有查賬和核定; 而核定征收個(gè)人所得稅方式包括定期定額征收、核定應(yīng)稅所得率征收、定率征收。
如果是個(gè)體戶餐飲行業(yè) 核定征收的話需要做賬么
?你好;? 不用;但是你們內(nèi)部建議做簡(jiǎn)易賬?
那個(gè)體戶餐飲行業(yè)報(bào)稅的話是每個(gè)月都去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳申報(bào)嗎
?你好;? ? ? ?按季度報(bào)稅;電子稅務(wù)局報(bào)就行了。 不用去大廳?
一般餐館營(yíng)業(yè)收入有支付寶、微信、現(xiàn)金什么的 或者有的付錢到銀行卡 那申報(bào)稅務(wù)時(shí)候的數(shù)據(jù) 收入成本什么的 是根據(jù)開發(fā)票的收支來(lái)申報(bào) 還是根據(jù)實(shí)際的數(shù)據(jù)申報(bào)的
你好? ; 分別來(lái) 做明細(xì) ; 根據(jù)你們? ? 收支? ? ? 也就是無(wú)票收入 %2B開票收入 (不管以什么方式來(lái)收款的合計(jì)? ?)