學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 6%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的1%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、經(jīng)營(yíng)所得稅
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)季度銷售額多少是免增值稅的呢?稅率是多少
個(gè)體工商戶都涉及哪些稅,稅率是多少
餐飲行業(yè)商品編碼是哪個(gè),開(kāi)票名稱寫什么,稅率多少,是個(gè)體戶
個(gè)體餐飲開(kāi)票稅率是多少?需要繳納什么稅?什么時(shí)候繳納?
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶涉及什么稅費(fèi)?繳納稅率是多少?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,個(gè)體工商戶不是只用交增值稅和個(gè)稅嗎?
同學(xué)您好, 附加稅要交,不交企業(yè)所得稅
附加稅季度申報(bào)嗎?怎么看金額呢
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是按稅局核定的申報(bào)期的,有的按月也有的按季都有的
同學(xué)您好,學(xué)員你好, 以增值稅和消費(fèi)稅為基數(shù) 1、城建稅城市市區(qū)7%,5%效區(qū),其他1% 2、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 3、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%;
好的,是不是額定額定率就不涉及到增值稅
同學(xué)您好,不一定的,看核定的情況
好的 謝謝老師!我去稅務(wù)局后臺(tái)看看
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題