進項和銷項不需要平的,因為月末是根據銷項-進項-上月留抵轉入未交增值稅的
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
這是我們12月底的數據,因為前半年是外賬做的,后面幾個月是我做的,請告訴我這應該怎樣結平銷項進項?我們應該只有2萬左右的稅沒交,但是這個數據好像很大,不懂了
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應付稅費——應交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產負債表里怎么沒計算進去,現在資產負債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結轉的憑證沒做?
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現在做11月賬,應交增值稅結轉的時候只有銷項,進項沒數據怎么辦,可以先在進項做負數來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉出,申報表是不是也要同樣做轉出
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
我不是說平,我意思是銷項-進項出來的稅有70多萬,這個數不對。我不太懂怎樣結轉這2個數
只有自己逐月根據公式計算:未交增值稅=銷項-進項-上月留抵,如果,月底是留抵就不用做分錄。
上月留底是什么意思?看哪個數
進項-銷項如果大于0就是留底