你好,學(xué)員,不需要繳納的話,不需要填寫
不需要繳納增值稅,需要填報(bào)即征即退嗎,如果填怎么調(diào)
老師關(guān)于增值稅即征即退報(bào)稅問題問問。比如說即征即退銷項(xiàng)稅為100萬元。即征即退進(jìn)項(xiàng)稅為70萬元。其他進(jìn)項(xiàng)稅為40萬元怎么申報(bào)增值稅?這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師 您好 在填增值稅申報(bào)表 有軟件即征即退 附表四需要填嗎 即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算欄內(nèi)需要填數(shù)據(jù)嗎
增值稅即征即退的金額還需要計(jì)算繳納增值稅嗎
增值稅即征即退退的稅款,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
那進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%怎么填報(bào)
1、不能。因?yàn)樗^軟件企業(yè)即征即退政策,是指按政策規(guī)定可享受增值稅即征即退稅收優(yōu)惠政策的軟件企業(yè),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)部分或全部退還按規(guī)定繳納的稅款。退的是已繳納的稅款,既然沒有實(shí)現(xiàn)稅款,就無從可退了。 2、按照增值稅條例第二十六條之規(guī)定: 一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
申報(bào)的時(shí)候,正常填寫增值稅的附表即可
附表怎么填
即征即退項(xiàng)目的附表怎么填
這個(gè)不用填寫的,因?yàn)闆]有征收