你好 ;? 你修改賬面的話? ; 你這個是好久的業(yè)務(wù)? ?
老師,我們是個體戶,7月份開業(yè),現(xiàn)在報第二季度的稅,增值稅已報過,附加稅里面的計稅依據(jù)要填增值稅的金額,1欄下面的數(shù)據(jù)怎么改不了?
老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,要怎么改好呢,賬是8月的
開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,8月的數(shù)需要改賬面的數(shù)要在幾月改
開具5%也是簡易計稅嗎
我們是一般納稅人,收到3%或者1%的專票需要進項轉(zhuǎn)出嗎
天津地區(qū),從哪里能導(dǎo)出所有的報關(guān)單電子版,具體路徑?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢!
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
財務(wù)部的周/月匯報總結(jié)也課或者模板嗎?
老師你好,員工去國外出差產(chǎn)生費用,報銷需要取得那些原始單據(jù)可以入賬可合規(guī)抵扣所得稅
老師你好,進口貨物需要取得那些原始單據(jù)發(fā)票能入賬來抵扣稅,流程是怎么的
有聽說是連續(xù)三個季度開票在25萬到30萬之間會被預(yù)警?那比如:第一季度24萬,第二季度23萬,第三季度29萬……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊公司……名字:XX市XX教育自習(xí)室有限公司,這個把教育放在前邊的字號里輸入會提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒有教育自習(xí)室吧?這個還能怎么添加能把這些字都帶上
不修改的話要怎么處理
你好;不修改 你稅務(wù)局可能找你改的; ; 到時還得去改的; 之前就有很多學(xué)員是這樣;稅務(wù)局讓去修改?
那要怎么處理
你好;? 你這個賬上修改。 比如你? ?8月的申報表 里面是按正確的報的;? 你賬上錯誤了。 那么你8月賬上也得對應(yīng)的去改下? ?
那我得更改2個季度的報表
可以在12月沖紅了嗎,還是其他月份
你好;? 你是21年的話 ; 你現(xiàn)在都22年了。 你可以12月去紅沖處理? 直接改4季度的申報表 和報表的??
那需要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益嗎
? 你現(xiàn)在22年改的話; 就得走以前年度損益調(diào)整去處理了。 假如金額大的情況下??
不大就300多左右,可以在12月沖紅,更改報表是嗎
?你好; 那你就直接在12月紅沖即可; 可以的??
沖紅原先的分錄,那需要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益嗎
你好;? ? ? 直接紅沖即可 。 因為你本身金額不是很大??
怎么沖,分錄應(yīng)該怎么做
你好;直接紅沖。 原來分錄不變金額負(fù)數(shù)紅沖?
還要做了正確的分錄嗎
你好; 你紅沖多做的那部分金額即可; 不存在做正確金額。
我是少做了,少做了稅費那一部分
你好; 少做了就補做 稅費這塊即可? ;??