同學你好 按照你實際的業(yè)務(wù)來報
老師,我7月份做進賬里的費用發(fā)票,是對方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,當時公賬付款的,現(xiàn)在8月份對方說開錯發(fā)票了,要拿回重開,我該怎么做,發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,要怎么改好呢,賬是8月的
開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,8月的數(shù)需要改賬面的數(shù)要在幾月改
開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,那就是稅費沒有計入在收入里面8月的數(shù)需要改賬面的數(shù),該怎么修改
開具5%也是簡易計稅嗎
我們是一般納稅人,收到3%或者1%的專票需要進項轉(zhuǎn)出嗎
天津地區(qū),從哪里能導出所有的報關(guān)單電子版,具體路徑?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢!
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
財務(wù)部的周/月匯報總結(jié)也課或者模板嗎?
老師你好,員工去國外出差產(chǎn)生費用,報銷需要取得那些原始單據(jù)可以入賬可合規(guī)抵扣所得稅
老師你好,進口貨物需要取得那些原始單據(jù)發(fā)票能入賬來抵扣稅,流程是怎么的
有聽說是連續(xù)三個季度開票在25萬到30萬之間會被預(yù)警?那比如:第一季度24萬,第二季度23萬,第三季度29萬……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊公司……名字:XX市XX教育自習室有限公司,這個把教育放在前邊的字號里輸入會提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒有教育自習室吧?這個還能怎么添加能把這些字都帶上
是的,賬面怎么改
可以補做收入的哦
還是要沖紅以前,補收入怎么做
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖重新做
要在12月嗎
在這個月就可以的
那我增值稅的里的收入跟我的,報表的入不一致啊
同學你好 你紅沖的和你新作的藍字分錄沖抵了
我意思是說,我報了企業(yè)所得稅的季度報是沒有沖紅之前的金額,增值稅稅里的金額跟我報表的不一致,現(xiàn)在在1月沖還是更改不了啊
同學你好 那你作廢申報的重新報