你們需要交增值稅的嗎
老師,我們是個體戶,7月份開業(yè),現(xiàn)在報第二季度的稅,增值稅已報過,附加稅里面的計稅依據要填增值稅的金額,1欄下面的數(shù)據怎么改不了?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據與實際開票數(shù)據不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報表改怎么填寫
老師,小規(guī)模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元,稅額,3920.8,這是稅盤里面的數(shù)據,1%稅率,填寫增值稅申報表該怎么填啊,一直比對通不過…
老師,我們是一個小規(guī)模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數(shù)據相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數(shù)據都改不了
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據,請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
不需要,第二季度的開票金額是19554.87元
返回首頁看下應該是自動申報了
還是未申報?
這個是增值稅的 你申報的附加稅
我增值稅昨天已經報過了,它的狀態(tài)怎么還是未申報?
不清楚,你點了扣款嗎 需要點申報然后點扣款
點過了,老師你看下上面的紅字,是不是不需要再申報了?
你點時時扣款試下的
點不了,上面全是灰色的,只有掃描扣款可以點
看紅字是顯示申報了
那我們那個附加稅在哪可以看是不是自動申報了?
老師,你看下上面的紅字附加稅已申報,是不是點刪除就可以了?然后再操作填什么稅?
為啥點刪除 自動申報了就不需要你們申報了
那我下一步怎么操作?把下面的這些稅全部申報嗎?
附加稅不需要申報 你們還有哪些稅種
麻煩老師你看下,還有哪些需要在電子稅務局申報的?
個人所得稅查賬征收和核定率在自然人電子稅務局 定期定額的在電子稅務局
我們是查賬征收,電子稅務局不需要在申報其他稅種了吧?
是不需要的 都申報完了