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老師好,我公司前期沒有賬,現(xiàn)在要建賬,貨幣資金往來和庫存都點清楚了,怎么把賬結(jié)平?

2022-02-10 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 23:34

你好,學員你們現(xiàn)在做賬,做分錄沒

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:36

沒做,都點清楚了,分錄怎么做能平

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:37

就是期初錄入嗎,可以通過未分配利潤過度

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:37

以前做的表格統(tǒng)計沒做憑證,應付應收,銀行現(xiàn)金都有,存貨也有,怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:38

這個先做一個期初報表平衡的,然后通過未分配利潤過度錄進去

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:39

老師未分配利潤這個可以說的具體些嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:40

或者用期初導入科目過度 比如 借應收賬款 貸期初導入

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:45

您是說錄入一個期初數(shù)?把銀行現(xiàn)金和應付應收錄入?期初數(shù)據(jù)不平怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:46

這個錄入之前,先統(tǒng)計各個科目,保證是平的,才行的,不然沒法錄賬

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:47

您是說資產(chǎn)負債表不平的地方調(diào)整到未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:47

如果找不到原因的話,可以的

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:51

老師,差額部分做到未分配利潤會影響當年的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 23:53

差額部分做到未分配利潤會不影響當年的利潤

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:54

老師,咱們學堂有相關課程嗎

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快賬用戶1153 追問 2022-02-10 23:56

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-02-11 00:05

這個沒有專門的,這一塊的,學員

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齊紅老師 解答 2022-02-11 00:06

不客氣,學員,早點休息

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你好,學員你們現(xiàn)在做賬,做分錄沒
2022-02-10
您好,先盤點出來資產(chǎn)負債。實收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計入未分配利潤。
2022-02-13
同學你好 這個錄入期初數(shù)就可以
2023-08-14
同學你好 這個需要按照實際業(yè)務來做的
2021-08-12
你好,差額記錄未分配利潤。
2023-07-06
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