您好,先盤點出來資產負債。實收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計入未分配利潤。
老師好!公司準備上新的財務軟件,一月啟用,現在錄入期初數,做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產,應交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師好,公司以前沒有賬,現在建賬,有庫存商品是廢鐵,金額該怎么確定?公司的貨幣資金應付應收也核對好了,分錄不平差額應該走哪個科目?
老師你好,公司以前沒有記過帳,現在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應付賬款等期初數,但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產負債表編平?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數據只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(21年買的一臺車,現在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600,應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結清了的,現在要怎么把這個賬調平?
老師,我賬面有好多都是以前年度的其他應收款(個人),沒有票據,一般都是業(yè)務招待費,現在要怎么處理?還走無票支出業(yè)務招待費還是走營業(yè)外支出比較好?走業(yè)務招待費也是來年匯算清繳需要全部調增
養(yǎng)殖戶投保養(yǎng)殖保險能稅前扣除嗎
什么是核定征收?核定征收的企業(yè)開票需要交增值稅嗎?那需要進項票嗎?
老師可以給建筑公司開那種勞務勞務費嗎?
開了一張賣房子的發(fā)票,上個月,這個月又作廢了,這個月稅能不能不交呢,????
怎么理解長期股權投資、權益投資、債權投資。。。這么怎么區(qū)分,做賬的分錄是什么
報銷的交通費用,公司公戶轉給小李,小李轉給小陳,小陳坐飛機去國外,小陳不是公司員工,機票抬頭是公司,乘機人信息是小陳,公司記賬記管理費用交通費可以嗎
應收票據為什么不算貨幣資金?應收票據意思不是收到的承兌匯票還沒轉出去,也沒貼現嗎?收到的承兌匯票不也是錢嗎?
老師 公司股東轉讓股權 要轉多少錢 是依據什么定價呀 截止8月 未分配利潤是負的60多 所有者權益正的700多 此股東占比50%
老師,請問我們給另一個公司借款100萬 ,時間為一年 ,給我們30萬的利息。 這樣的簽訂什么協(xié)議合理 ,30萬的利息怎么開票申報稅款呢?
老師,可以做一筆多借多貸分錄不?
您好。您現在是建賬,不需要做分錄,實際做分錄時是可以的。
分錄走未分配利潤可以不?是月中盤點的,當月還有業(yè)務
首先,您需要先建賬,建完帳之后,然后再按發(fā)生的業(yè)務寫分錄做憑證。
庫存的金額怎么確定?用平均價格嗎
建賬是第一步,然后是按業(yè)務處理做分錄。
?庫存的金額怎么確定? 實際盤點?
老師,是中途接回一家合伙公司的業(yè)務,
中途接回來不是說明原來有帳嗎?按照最后一期余額表數據率錄入期初。
老師,那邊也沒有賬務,庫存和業(yè)務接回來了做。建賬和合并遇到一塊了
老師,庫存商品的金額有確認的方法嗎?
庫存現金需要實地盤點