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老師好,公司以前沒有賬,現在建賬,有庫存商品是廢鐵,金額該怎么確定?公司的貨幣資金應付應收也核對好了,分錄不平差額應該走哪個科目?

2022-02-13 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-13 09:19

您好,先盤點出來資產負債。實收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計入未分配利潤。

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:21

老師,可以做一筆多借多貸分錄不?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:22

您好。您現在是建賬,不需要做分錄,實際做分錄時是可以的。

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:23

分錄走未分配利潤可以不?是月中盤點的,當月還有業(yè)務

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:23

首先,您需要先建賬,建完帳之后,然后再按發(fā)生的業(yè)務寫分錄做憑證。

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:23

庫存的金額怎么確定?用平均價格嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:24

建賬是第一步,然后是按業(yè)務處理做分錄。

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:24

?庫存的金額怎么確定? 實際盤點?

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:26

老師,是中途接回一家合伙公司的業(yè)務,

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:27

中途接回來不是說明原來有帳嗎?按照最后一期余額表數據率錄入期初。

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:29

老師,那邊也沒有賬務,庫存和業(yè)務接回來了做。建賬和合并遇到一塊了

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快賬用戶7777 追問 2022-02-13 09:31

老師,庫存商品的金額有確認的方法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-13 09:33

庫存現金需要實地盤點

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您好,先盤點出來資產負債。實收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計入未分配利潤。
2022-02-13
你好,過期產品做減值處理。
2019-07-24
你好我知道你的意思,你參考下圖片
2024-03-28
同學你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調整平衡就可以了
2024-03-28
您好,您這種情況只能通過實地盤點來確認,庫存現金、銀行存款、應收應付及固定資產的相關金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
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