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老師好,單位以前沒有賬,我盤點(diǎn)了庫存核對(duì)了往來款8月末的余額新建賬,錄入期初余額后試算不平衡,該怎么做?

2022-09-20 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-20 12:06

同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤來調(diào)整平衡

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快賬用戶2862 追問 2022-09-20 12:11

老師好,那利潤分配未分配利潤不就有余額,以后怎么讓他的余額為0

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齊紅老師 解答 2022-09-20 12:23

同學(xué)你好 這個(gè)就是分紅哦

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快賬用戶2862 追問 2022-09-20 12:25

老師好,那就要交個(gè)稅,有沒有別的方法?

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齊紅老師 解答 2022-09-20 12:35

這個(gè)個(gè)稅稅率是20%的

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快賬用戶2862 追問 2022-09-20 12:37

沒有別的方法嗎,計(jì)入別的科目可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-20 13:07

同學(xué)你好 這個(gè)是沒有的哦

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快賬用戶2862 追問 2022-09-20 13:23

收到,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-20 13:26

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤來調(diào)整平衡
2022-09-20
你好;? ? 你要盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)的; 你 之前有賬務(wù)處理嗎 ; 有期末的科目表嗎?? ?
2022-05-07
如果試算不平衡,你財(cái)務(wù)軟件初始化的時(shí)候是過不去的,你可以嘗試一下,你的資產(chǎn)和負(fù)債,哪邊相差,資產(chǎn)類的你可以掛其他應(yīng)收款,負(fù)債類的,你可以掛其他應(yīng)付款,均掛法人往來。
2022-06-13
您好,那您需要做好分立報(bào)表,原報(bào)表有哪些科目金額,分立多少,分立后多少
2023-09-28
同學(xué)您好,累計(jì)發(fā)生額不平,意味著您錄入發(fā)生額的時(shí)候有借貸不相等的地方,這個(gè)問題您只能一個(gè)科目一個(gè)科目的檢查一下,相信很快會(huì)發(fā)現(xiàn)問題。
2023-09-23
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