同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤來調(diào)整平衡
老師你好,我剛接手一家建筑公司的賬,我錄入期初余額時(shí)總是試算不平衡,他這邊余額表主營業(yè)務(wù)成本其末有131724.6,我就是差這個(gè)數(shù)平不了,我應(yīng)該怎么錄入?謝謝!
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對(duì)我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠(yuǎn)沒盤)銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫存商品、未分配利潤都有些不大合理吧
老師好,單位以前沒有賬,我盤點(diǎn)了庫存核對(duì)了往來款8月末的余額新建賬,錄入期初余額后試算不平衡,該怎么做?
老師好,我在實(shí)操包中新建賬套,錄入財(cái)務(wù)初始余額,試算平衡后,期初余額平了,累計(jì)發(fā)生額不平。有差額,不知道怎么查錯(cuò)。應(yīng)該重點(diǎn)查哪個(gè)科目呢?我這邊顯示,資產(chǎn)處置損益科目應(yīng)為零。我沒弄對(duì),望老師指點(diǎn)迷津
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì),實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
老師好,那利潤分配未分配利潤不就有余額,以后怎么讓他的余額為0
同學(xué)你好 這個(gè)就是分紅哦
老師好,那就要交個(gè)稅,有沒有別的方法?
這個(gè)個(gè)稅稅率是20%的
沒有別的方法嗎,計(jì)入別的科目可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是沒有的哦
收到,謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝