同學你好 肯定不行 要一致的
老師好,我是從代理記賬接過來的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計算出資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負債表中應付應收預收預付數(shù)據(jù)都不對不上,不知道哪里的問題?請指教
我們公司20年4季度資產(chǎn)負債表的季報和年報的期末數(shù)不一致,不知道會不會有問題,21年報年報時,應收應付的期初數(shù)也和賬套里不一致,不知道按哪個,我才接手,這些都是前面會計報的
公司2021年度賬務在審計中 報今年一季度資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計的 .數(shù)據(jù)后面審計完21年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)會有變動.那這樣對第一季度這樣申報資產(chǎn)負債表是不會有影響吧
老師,剛接手一家公司,2022年年度財報的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稷不上,應該是以前年度申報的時候是估報的,數(shù)據(jù)對不上,這種情況我按實際申報會不會有問題
老師,我單位前任會計已離職,她當時把22年第四季度季報把應付賬款和預付賬款期末數(shù)報錯多了26000多,導致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報期末數(shù)沒問題,現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會有什么風險?
老師,設(shè)備維修可以用現(xiàn)代服務編碼嘛
我們公司在做高新企業(yè)認定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費用化中了 后續(xù)的賬務處理咋做呀
老師,老板有家公司從2021年-2025.8一直是給外賬做的,到期后自己接手,今天外賬的只給了25年的電子版帳,其余的都沒有,說是他們之前是一家公司,24年5月就分離了,我們公司的帳到了他們這里,之前的帳沒有,我就說你們分離肯定是要交接的呀 最基本交接的手續(xù)是要有的呀 電子版和紙質(zhì)版肯定都要有的,目前是對方的態(tài)度擺爛,之前的帳沒有了 又不想負責 怎么搞
公司購買了一輛新車,現(xiàn)在不想要了,過戶給個人,要開發(fā)票嗎?是二手車發(fā)票嗎?需要交哪些稅費啊?
老師,有沒有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務協(xié)議模板
有沒有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務協(xié)議模板
老師,我們是出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一個商品是免退稅的,但是進項發(fā)票開錯了,也不打算做退稅了,放棄退稅,那這張進項的專票賬務該怎么處理?
老師,計提工資的時候是不是應該將出勤扣的錢剔除在計提工資
老師,異省登記辦理的公司,開戶行也是異地辦理的,本省電子稅務局綁定不了公戶嗎
您好~想咨詢下:新準則取消了“待攤費用”和“預提費用”科目,目前是在預付款項下設(shè)置待攤費用,應付款項下設(shè)置預提費用,新的這兩個科目,比如預付賬款-待攤,這個款項支付沒支付,一般怎么判斷?有比較了解兩個科目的使用規(guī)則,可以講解一下嗎?
但是期初數(shù)跟賬套的應收應付不一致
我按之前報的期初數(shù)填還是按賬套里的
同學你好 這個是按照之前的數(shù)據(jù)
好的,按之前報過的報表嗎?和賬套里不一致沒什么關(guān)系嗎
對的 按照之前報過的就行