進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,直接計(jì)入成本
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報(bào)關(guān)單了,本來是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報(bào),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?
您好,我們是貿(mào)易出口公司,之前申請退稅然后進(jìn)賬發(fā)票做了退稅勾選,因?yàn)槲覀儧]有報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票和現(xiàn)在稅局跟我們說退不了,建議我們不要做退稅。那現(xiàn)在我們的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理?分錄怎么處理?
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時(shí)候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會(huì)計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報(bào)關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
老師好,我們之前沒有出口現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了要做出口了,商貿(mào)出口,請問退稅退的是什么稅,開出去不是免稅的嗎?難道是退進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅嗎?
你好 我們是貿(mào)易型出口企業(yè),我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的品名跟關(guān)單上差了一個(gè)字 那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我又做了認(rèn)證退稅,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要讓供應(yīng)商紅沖重開,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又做了認(rèn)證退稅 我接下來要怎么做呢
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤總額有變動(dòng),但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
比如發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是10萬,那就直接用這10萬入庫存商品可以吧?
是的,就是那樣做就行